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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016537
Monto de la Factura
₲ 13.672.600
Nro. Solicitud de Transferencia
58042
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.259.166

Retención DNCP
₲ 52.370
Retención IVA
₲ 93.870
Retención Renta
₲ 267.194
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
126/2015
Código de Contratación (CC)
AC-13003-16-23064
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.752.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.752.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300101
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y CONEXOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico