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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002605
Monto de la Factura
₲ 83.624.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60598
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.325.063

Retención DNCP
₲ 298.006
Retención IVA
₲ 2.280.655
Retención Renta
₲ 1.520.436
Multa
₲ 4.199.840

Datos del Contrato

Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-13003-16-23914
Monto Contrato
₲ 83.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.325.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.325.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301980
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico