Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002745
Monto de la Factura
₲ 28.265.195
Nro. Solicitud de Transferencia
33543
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.879.686
Retención DNCP
₲ 100.727
Retención IVA
₲ 770.869
Retención Renta
₲ 513.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
75/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12003-16-24322
Monto Contrato
₲ 687.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 653.514.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 653.514.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303464
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional