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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003274
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166754
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.198.237

Retención DNCP
₲ 4.490
Retención IVA
₲ 34.364
Retención Renta
₲ 22.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
36/2013
Código de Contratación (CC)
AC-11002-15-18711
Monto Contrato
₲ 11.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.089.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.089.438

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264320
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores