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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0002646
Monto de la Factura
₲ 681.500
Nro. Solicitud de Transferencia
138020
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 641.924

Retención DNCP
₲ 2.404
Retención IVA
₲ 18.586
Retención Renta
₲ 18.586
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36491
Monto Contrato
₲ 3.221.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.034.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.034.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354105
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza - Ad referendum (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4