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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0007701
Monto de la Factura
₲ 1.949.100
Nro. Solicitud de Transferencia
118154
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.835.910

Retención DNCP
₲ 6.876
Retención IVA
₲ 53.157
Retención Renta
₲ 53.157
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36085
Monto Contrato
₲ 23.197.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.097.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.097.958

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2