Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007718
Monto de la Factura
₲ 1.222.200
Nro. Solicitud de Transferencia
118154
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.151.223
Retención DNCP
₲ 4.311
Retención IVA
₲ 33.333
Retención Renta
₲ 33.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36085
Monto Contrato
₲ 23.197.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.097.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.097.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2