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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001774
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115085
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709

Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36620
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.767.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.767.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361570
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2