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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0008667
Monto de la Factura
₲ 63.313
Nro. Solicitud de Transferencia
134952
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.083

Retención DNCP
₲ 230
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36468
Monto Contrato
₲ 26.369.407
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.146.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.146.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354679
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4