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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-001-0001767
Monto de la Factura
₲ 2.474.210
Nro. Solicitud de Transferencia
75298
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.320.492

Retención DNCP
₲ 8.856
Retención IVA
₲ 50.400
Retención Renta
₲ 92.248
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12020-24-46483
Monto Contrato
₲ 2.620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.554.844.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.547.487.975

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Alimentos y Cestas Básicas Plurianual 2022-2023 - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia