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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014102
Monto de la Factura
₲ 45.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170433
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.657.417

Retención DNCP
₲ 175.507
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.828.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ELOISA BOGADO ORTIZ
RUC
875204-4
Número de Contrato
60/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12020-24-47699
Monto Contrato
₲ 110.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.119.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.119.962

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419582
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales para el Funcionamiento del Espacio de Desarrollo Infantil para funcionarios del MINNA Plurianual 2022-2023
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia