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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 11.668.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37751
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.668.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE ORLANDO ECHAURI FLOR
RUC
1799498-5
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
AC-28001-11-1522
Monto Contrato
₲ 11.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.096.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.096.056

Datos de la Licitación

ID de Licitación
196631
Nombre de la Licitación
REFACCIONES EDILICIAS DEL HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas