Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 2.141.775.882
Nro. Solicitud de Transferencia
190011
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.835.773.129
Retención DNCP
₲ 7.476.745
Retención IVA
₲ 58.412.070
Retención Renta
₲ 77.882.759
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80093475-0
Número de Contrato
14221
Código de Contratación (CC)
AC-12013-22-42812
Monto Contrato
₲ 14.887.564.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.374.926.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.374.926.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364837
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 80/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas