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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001731
Monto de la Factura
₲ 1.668.159
Nro. Solicitud de Transferencia
186397
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.569.815

Retención DNCP
₲ 5.884
Retención IVA
₲ 45.495
Retención Renta
₲ 45.495
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
15/22
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43527
Monto Contrato
₲ 4.737.159
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.535.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.535.968

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3