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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000887
Monto de la Factura
₲ 5.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142652
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2024
Fecha de la Transferencia
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.051.440

Retención DNCP
₲ 18.921
Retención IVA
₲ 147.818
Retención Renta
₲ 197.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-46752
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.798.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.798.780

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430899
Nombre de la Licitación
Servicio de Sonido Audiovisuales, Infraestructura y Otros para Eventos de Ceremonial y Protocolo.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil