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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 2.039.589
Nro. Solicitud de Transferencia
58833
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.939.613

Retención DNCP
₲ 7.268
Retención IVA
₲ 55.625
Retención Renta
₲ 37.083
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ABRAHAM MEZA FERREIRA
RUC
477266-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-10358
Monto Contrato
₲ 42.938.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.731.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.731.860

Datos de la Licitación

ID de Licitación
220995
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Oficinas y Cebinfa
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)