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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 13.035.694
Nro. Solicitud de Transferencia
212337
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.149.268

Retención DNCP
₲ 45.506
Retención IVA
₲ 355.519
Retención Renta
₲ 474.025
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF
RUC
678463-1
Número de Contrato
171/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-45976
Monto Contrato
₲ 40.548.273
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.790.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.790.992

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434485
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECHO BLOQUE ADMINISTRATIVO FCM SEDE ASUNCIÓN Y PLANTA ALTA DE PSICOLOGÍA - TOMOGRAFÍA DEL HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas