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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 1.065.370.049
Nro. Solicitud de Transferencia
49822
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 877.147.883

Retención DNCP
₲ 3.757.851
Retención IVA
₲ 29.055.547
Retención Renta
₲ 29.055.547
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO SERVIAM ACARAY
RUC
80087298-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-30677
Monto Contrato
₲ 5.643.609.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.007.405.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.007.405.401

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283102
Nombre de la Licitación
SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas