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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 188.656.589
Nro. Solicitud de Transferencia
185385
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.700.786

Retención DNCP
₲ 665.443
Retención IVA
₲ 5.145.180
Retención Renta
₲ 5.145.180
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO SERVIAM ACARAY
RUC
80087298-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-30677
Monto Contrato
₲ 5.643.609.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.007.405.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.007.405.401

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283102
Nombre de la Licitación
SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas