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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004101
Monto de la Factura
₲ 4.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69986
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.843.063

Retención DNCP
₲ 14.391
Retención IVA
₲ 111.273
Retención Renta
₲ 111.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LIZ FATIMA SANABRIA VILLALBA
RUC
4578468-0
Número de Contrato
141/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28001-20-38862
Monto Contrato
₲ 11.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.257.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.257.914

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas