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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005206
Monto de la Factura
₲ 1.218.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165670
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.147.268

Retención DNCP
₲ 4.296
Retención IVA
₲ 33.218
Retención Renta
₲ 33.218
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
AC-13003-19-35423
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.136.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.136.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319261
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL ÁREA METROPOLITANA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico