Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009835
Monto de la Factura
₲ 8.225.043
Nro. Solicitud de Transferencia
61685
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.975.888
Retención DNCP
₲ 31.498
Retención IVA
₲ 56.953
Retención Renta
₲ 160.704
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-21416
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.213.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.213.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286257
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad