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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021354
Monto de la Factura
₲ 28.368.330
Nro. Solicitud de Transferencia
121410
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.510.934

Retención DNCP
₲ 108.665
Retención IVA
₲ 194.319
Retención Renta
₲ 554.412
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
62/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22381
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.364.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.364.260

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298394
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil