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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002065
Monto de la Factura
₲ 6.066.475
Nro. Solicitud de Transferencia
107773
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2019
Fecha de la Transferencia
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.769.107

Retención DNCP
₲ 21.619
Retención IVA
₲ 165.449
Retención Renta
₲ 110.300
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12010-19-36254
Monto Contrato
₲ 15.166.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.422.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.422.769

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339676
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders