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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 792.517.089
Nro. Solicitud de Transferencia
139990
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 714.043.488

Retención DNCP
₲ 2.824.243
Retención IVA
₲ 21.614.102
Retención Renta
₲ 14.409.402
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GREEN S.A. - PARAGUAY
RUC
80078000-0
Número de Contrato
585
Código de Contratación (CC)
AC-12013-14-16268
Monto Contrato
₲ 20.896.181.913
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.250.707.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.250.707.821

Datos de la Licitación

ID de Licitación
243118
Nombre de la Licitación
MOPC 123-12FIRMAS CONSTR P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE REHAB Y PAV DEL TRAMO STA ROSA DEL AGUARAY-CPTAN BADO FINANCIADA C/RECURSOS-FON PLATA-AD REFERENDUM A LA APROB DEL PRESTAMO PAR 19
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito