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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0166769
Monto de la Factura
₲ 2.103.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.979.490

Retención DNCP
₲ 7.420
Retención IVA
₲ 57.368
Retención Renta
₲ 57.368
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-14001-21-41536
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.911.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.911.488

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362399
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica