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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0010952
Monto de la Factura
₲ 1.269.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30800
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2022
Fecha de la Transferencia
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.229.776.364

Retención DNCP
₲ 4.614.545
Retención IVA
₲ 34.609.091
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
LPN N°10/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23016-22-42192
Monto Contrato
₲ 3.859.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.739.915.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.739.915.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385709
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Médico para funcionarios del SENACSA.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal