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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002240
Monto de la Factura
₲ 7.466.040
Nro. Solicitud de Transferencia
165943
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.182.822

Retención DNCP
₲ 27.782
Retención IVA
₲ 113.695
Retención Renta
₲ 141.741
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-29758
Monto Contrato
₲ 308.121.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.421.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.421.166

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3