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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0005679
Monto de la Factura
₲ 10.998.450
Nro. Solicitud de Transferencia
187272
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.459.326

Retención DNCP
₲ 39.194
Retención IVA
₲ 299.958
Retención Renta
₲ 199.972
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30956
Monto Contrato
₲ 22.431.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.246.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.246.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322038
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2