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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001272
Monto de la Factura
₲ 1.011.200
Nro. Solicitud de Transferencia
105309
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 969.679

Retención DNCP
₲ 3.718
Retención IVA
₲ 18.835
Retención Renta
₲ 18.968
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
AC-12009-15-18330
Monto Contrato
₲ 75.788.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.577.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.577.470

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia