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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001674
Monto de la Factura
₲ 2.107.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38510
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2016
Fecha de la Transferencia
29-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.028.901

Retención DNCP
₲ 7.866
Retención IVA
₲ 30.100
Retención Renta
₲ 40.133
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
AC-12009-15-18330
Monto Contrato
₲ 75.788.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.577.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.577.470

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia