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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
1378/311
Monto de la Factura
₲ 70.095.082
Nro. Solicitud de Transferencia
95466
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.095.082

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROIBERICA SA
RUC
80023411-1
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0763
Monto Contrato
₲ 389.741.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.636.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.636.876

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188617
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4