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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002978
Monto de la Factura
₲ 251.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91340
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0482
Monto Contrato
₲ 251.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.087

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188553
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4