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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038661
Monto de la Factura
₲ 69.732.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186384
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.682.472

Retención DNCP
₲ 245.964
Retención IVA
₲ 1.901.782
Retención Renta
₲ 1.901.782
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
50/2018
Código de Contratación (CC)
AC-11001-18-34687
Monto Contrato
₲ 69.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.682.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.682.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351260
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional