Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 10.099.006
Nro. Solicitud de Transferencia
92721
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.007.580
Retención DNCP
₲ 35.622
Retención IVA
₲ 275.427
Retención Renta
₲ 275.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
03/04/05
Código de Contratación (CC)
AC-28004-21-40959
Monto Contrato
₲ 91.665.348
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.758.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.758.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379496
Nombre de la Licitación
Construcciones en el campus UNI Plurianual 2020 - 2021.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado