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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002790
Monto de la Factura
₲ 4.498.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18921
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.498.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRAL INGENIERIA SRL
RUC
80020360-7
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
AC-28001-12-7505
Monto Contrato
₲ 4.599.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.669.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.608.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227337
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales