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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 73.538.250
Nro. Solicitud de Transferencia
146359
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.267.683

Retención DNCP
₲ 259.389
Retención IVA
₲ 2.005.589
Retención Renta
₲ 2.005.589
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTRUCTURAS S.R.L.
RUC
80022439-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-38626
Monto Contrato
₲ 79.403.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.792.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.792.606

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355760
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu