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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010772
Monto de la Factura
₲ 4.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62071
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.588.487

Retención DNCP
₲ 17.195
Retención IVA
₲ 131.591
Retención Renta
₲ 87.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-30999
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.213.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.213.793

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317394
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares Oficiales y otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil