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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010781
Monto de la Factura
₲ 7.079.900
Nro. Solicitud de Transferencia
34699
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.732.856

Retención DNCP
₲ 25.230
Retención IVA
₲ 193.088
Retención Renta
₲ 128.726
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-30999
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.213.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.213.793

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317394
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares Oficiales y otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil