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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001251
Monto de la Factura
₲ 1.766.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189578
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.685.051

Retención DNCP
₲ 6.373
Retención IVA
₲ 42.060
Retención Renta
₲ 32.516
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-30456
Monto Contrato
₲ 10.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.284.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.284.046

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333355
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistidos por la Secretaría de Acción Social.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social