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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0048329
Monto de la Factura
₲ 1.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179179
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.167.990

Retención DNCP
₲ 4.374
Retención IVA
₲ 33.818
Retención Renta
₲ 33.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13003-18-34181
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.965.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.965.714

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LOS DPTOS. CONCEPCION, PARAGUARI, CHACO, GUAIRA Y CORDILLERA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico