Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001920
Monto de la Factura
₲ 1.069.800
Nro. Solicitud de Transferencia
143092
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.069.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15392
Monto Contrato
₲ 2.818.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.807.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.807.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269168
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4