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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001491
Monto de la Factura
₲ 31.561.881
Nro. Solicitud de Transferencia
187007
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.413.377

Retención DNCP
₲ 111.327
Retención IVA
₲ 860.779
Retención Renta
₲ 860.779
Multa
₲ 315.619

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
AC-12006-19-35995
Monto Contrato
₲ 336.703.707
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.758.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.758.180

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334655
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas para el MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas