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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-010-0213136
Monto de la Factura
₲ 1.933.470
Nro. Solicitud de Transferencia
132327
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.821.188

Retención DNCP
₲ 6.820
Retención IVA
₲ 52.731
Retención Renta
₲ 52.731
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-12006-19-37065
Monto Contrato
₲ 14.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.086.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.086.326

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345813
Nombre de la Licitación
Servicio de Información Confidencial para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas