Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040383
Monto de la Factura
₲ 2.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113129
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.227.658
Retención DNCP
₲ 8.342
Retención IVA
₲ 64.500
Retención Renta
₲ 64.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
AC-12006-19-37632
Monto Contrato
₲ 9.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.910.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.910.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333824
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCIÓN ANTICORRUPCIÓN
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas