Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 185.692.117
Nro. Solicitud de Transferencia
31318
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.692.117
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
AC-12013-13-11302
Monto Contrato
₲ 905.040.355
Total Pagado por el Contrato
₲ 826.914.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 826.914.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221006
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa, Fase Ii. Contratos de Prestamos 2163/Oc-Pr y 25164/Bl-Pr(BID)