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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004457
Monto de la Factura
₲ 2.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180074
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.149.219

Retención DNCP
₲ 8.054
Retención IVA
₲ 61.636
Retención Renta
₲ 41.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-24736
Monto Contrato
₲ 27.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.026.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.026.470

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1