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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013188
Monto de la Factura
₲ 2.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180567
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.320.396

Retención DNCP
₲ 8.695
Retención IVA
₲ 66.545
Retención Renta
₲ 44.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-24792
Monto Contrato
₲ 31.348.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.459.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.459.921

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308294
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2