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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 2.969.869.496
Nro. Solicitud de Transferencia
102815
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.632.408.324

Retención DNCP
₲ 10.475.540
Retención IVA
₲ 80.996.441
Retención Renta
₲ 80.996.441
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO YGUAZU
RUC
80100405-5
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-36186
Monto Contrato
₲ 4.767.609.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.325.748.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.325.748.776

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338085
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 167/2017 LPN - PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO; RIO YGUAZU - MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas