Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001890
Monto de la Factura
₲ 107.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217835
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.313.755
Retención DNCP
₲ 377.771
Retención IVA
₲ 2.920.909
Retención Renta
₲ 2.920.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILSA MAGDALENA TORRES COLMAN
RUC
1429744-2
Número de Contrato
94/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12010-22-44036
Monto Contrato
₲ 428.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.817.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.817.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401067
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS ARTESIANOS PARA USO AGROPECUARIO PARA EL PROYECTO RESIPROAF
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia